Утвержден городской бюджет

В два этапа на 47 сессии городского маслихата, состоявшейся 9 и 12 декабря т.г., был утвержден городской бюджет на 2012-2014 годы. В повестку дня сессии также вошли вопросы о внесении изменений в Программу развития города Темиртау; утверждении правил содержания домашних животных, признании утратившим силу решения «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи населению»; утверждены составы жилищной комиссии и специальной комиссии для регистрации и учета граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

Бюджет на 2012 год был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города на 2012-2016 годы и Программы развития города Темиртау на 2011-2015 годы.

ДОХОДЫ

Проект прогнозных поступлений городского бюджета на 2012 год составил 8 млрд. 377 млн. 330 тыс.тенге, в том числе:

  1. доходы — 7 млрд. 971 млн.440 тыс.тенге (2011 г – 8 211 579 тыс.тенге), по сравнению с 2011 годом доходы снижены на 240,1 млн.тенге, или на 2,9 %;
  2. трансферты из республиканского и областного бюджетов составили 405 млн. 890 тыс.тенге (в 2011 г. – 1 млрд. 264 млн.748 тыс.тенге).

В составе доходов городского бюджета предусмотрены:

  • — налоговые поступления в сумме 7 млрд. 852 млн. 117 тыс.тенге (удельный вес в общем объеме доходов составляют 98,5%).

Основная доля в налоговых поступлениях приходится на регулируемые налоги: это индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты и социальный налог, которые занимают 71,2 % от общего объема поступлений городского бюджета.

РАСХОДЫ

Расходы городского бюджета на 2012 год сложились в сумме 8 млрд. 591 млн. 344 тыс.тенге, в том числе ЦТ из РБ и ОБ в сумме 405 млн. 890 тыс.тенге, бюджетные кредиты из РБ в сумме 210 млн.162 тыс.тенге выделенные на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума, изъятия в областной бюджет составляют 2 млрд. 119,2 млн.тенге, или 26,58 % от объема поступлений, или рост изъятий составил 208,9 млн.тенге по сравнению с 2011 годом (в 2011 году 1 млрд. 910 млн. 352 тыс.тенге (23,26 %). В результате без учета изъятий, целевых трансфертов и кредитов из РБ расходы составили 5 млрд.856,1 млн.тенге, из которых 61,1 % это расходы по выплате заработной платы с отчислениями, или 3 млрд. 578,6 млн.тенге, оставшиеся средства в сумме 2 млрд.277,5 млн.тенге распределены на первоочередные и прочие расходы.

Бюджет города характеризуется социальной направленностью.
Всего расходы первоочередного характера с учетом заработной платы с отчислениями составили 83,8 % от общего объема расходов, или 4млрд.905,7 млн.тенге.
Непервоочередные, прочие расходы занимают 13,7 %, или 804,7 млн.тенге. Это расходы на благоустройство, озеленение и санитарию, средний ремонт дорог, восстановление уличного освещения, разработка ПСД и прочие расходы.
Расходы на социально-культурные мероприятия составляют 4 млрд. 634,6 млн.тенге, или 79,1 % от общего объема расходов без учета изъятий и трансфертов, в том числе:

  • На образование – 3 млрд. 819,7 млн.тенге, или 59 % от общего объема расходов, (в 2011 году – 3 млрд.583,1млн.тенге), или рост на 236 569 тыс.тенге по сравнению с 2011 годом.
  • На социальную помощь и социальное обеспечение планируется направить – 448,6 млн.тенге (в 2011 г – 401,2 млн.тенге), или с ростом на 47,4 млн.тенге, по сравнению с 2011 годом.
  • На расходы культуры, спорта и информационного пространства предусмотрены средства в сумме 366,3 млн.тенге (в 2011 г – 369,1 млн.тенге).
Справочно:

В расходах культуры предусмотрены

  • благоустройство городского парка культуры и отдыха – 4 млн.тенге
  • укрепление материально-технической базы городского Дворца культуры – 11 млн.тенге
  • на приобретение и установку 2-х многофункциональных кортов на территории спорткомплекса выделено — 14,5 млн.тенге
  • на приобретение тренажеров для плавательного бассейна «Жастар» — 8 млн.тенге
  • приобретение спортоборудования для Дома спорта п.Актау – 4,2 млн.тенге.

На расходы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникации, обеспечения безопасности дорожного движения направлено – 1 млрд.48,6 млн.тенге, в том числе:
На благоустройство и озеленение — 406 млн.тенге (2011 год – 777,8 млн.тенге):

  • — на обеспечение санитарии – 26,8 млн.тенге;
  • — на функционирования систем водоснабжения и водоотведения – 53 млн.тенге (капремонт сетей водоснабжения п.Актау – 19 млн.тенге и в городе 25,8 млн.тенге, на смену пожарных гидрантов – 2,2 млн.тенге, смену люков колодцев 6 млн.тенге;
  • — на освещение улиц города и п.Актау – 241 млн.тенге, в т.ч.:
Справочно:

  • на оплату услуг уличного освещения – 168 млн.тенге;
  • на восстановление опор освещения 73 млн.тенге, в т.ч. по ул.Амангельды – 66,1 млн.тенге и 6,9 млн.тенге на внутриквартальное освещение.
  • содержание мест захоронений и захоронение безродных – 3 млн.тенге;
  • разработка ПСД – 34,8 млн.тенге, в том числе: по восстановлению и реконструкции пустующих жилых домов 16,5 млн.тенге; на строительство сетей хозфекальной канализации соцгорода – 18,3 млн.тенге;
  • на обеспечение безопасности дорожного движения – 37,8 млн.тенге;
  • на обеспечение функционирования автомобильных дорог 245,8 млн.тенге;
Справочно:

  • на текущий и средний ремонт автодорог – 139 млн.тенге, в т.ч.: по ул.Амангельды – 83,8 млн.тенге, внутриквартальных дорог – 24,1 млн.тенге, автороги п.Актау – 15,2 млн.тенге и текущий ремонт автодорог города 15,8 млн.тенге (2011 год – 318,9 млн.тенге);
  • на зимнее и летнее содержание автодорог города Темиртау и п.Актау – 102,8 млн.тенге (2011 год – 144,9 млн.тенге).

Резервный фонд акима города запланирован в сумме 143,9 млн.тенге.

С 1 января 2012 года установлены:

  • — минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге (2011 г – 15 999 тенге);
  • — месячный расчетный показатель – 1 618 тенге (2011 г – 1512 тенге);
  • — величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге (15 999 тенге).

В процессе утверждения бюджета на последней в этом созыве сессии городского маслихата разыгрались нешуточные баталии. Проект бюджета был принят после целого ряда эмоциональных выступлений депутатов Г. Дроздовой, Р. Ипкаева, М. Беркалиева, выступивших против нерационального распределения денежных средств; пояснений акима города, перераспределения бюджетных статей. В ходе сессии депутаты и исполнительная власть все же смогли прийти к согласию c результатом голосования: 11 голосов – «за», 3 – «против» и одном воздержавшемся. Городской бюджет на 2012-2014 годы был утвержден.

В. Шепеленко

Добавить комментарий